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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-05-05 11:02

收到貨款時你咋做的分錄   ?

王小胖 追問

2019-05-05 11:04

需要做的,我之前做的借銀行存款,貸應(yīng)收,收到發(fā)票做主營業(yè)務(wù),沖應(yīng)收

玲老師 解答

2019-05-05 11:16

你前面的分錄 不對    你前面如果 只是收款沒有發(fā)貨 借銀行存款 貸預(yù)收 賬款 后面 開發(fā)票就是確認(rèn)收入分錄  借預(yù)收 賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

王小胖 追問

2019-05-05 11:17

上個月就是不清楚這筆,然后才做的應(yīng)收,這月沖應(yīng)收不行嗎?況且上月的賬已經(jīng)做了稅也報(bào)了

玲老師 解答

2019-05-05 11:21

1你的意思 上月已申報(bào)納稅了  那你就把上月做借的分錄 紅沖了 借銀行存款負(fù)數(shù) ,貸應(yīng)收負(fù)數(shù) 
 2再做上正確的分錄   借銀行存款 貸主營務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  這個是無票收入的分錄   
3本月開發(fā)票時   借銀行存款負(fù)數(shù)  貸主營務(wù)收入負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)    
4按本月開發(fā)票做分錄 借銀行存款 貸主營務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
收到貨款時你咋做的分錄 ?
2019-05-05 11:02:50
這種情況第一和老板確定是否開票了你們沒入賬,第二如果對方不要發(fā)票你們要按照無票收入申報(bào)
2022-04-07 21:31:26
你好 可以只做一筆分錄 按哪個時間較晚就按哪個日期入賬 借;原材料等科目,貸;銀行存款
2020-02-17 15:56:39
你好!借庫存商品-暫估 貸銀行存款 下月紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做
2024-02-27 16:49:57
上月未開具 本月可以開在一張發(fā)票上
2019-06-19 09:49:51
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