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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-05 10:47

你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整
16000-40000=-24000

李瀅 追問

2019-05-05 10:51

老師,40000是沒有發(fā)票的營業(yè)成本所以我調增了,利潤總額是負數(shù),怎么調整成正常,我們公司說想交點企業(yè)所得稅。這個可以調整嗎

樸老師 解答

2019-05-05 10:58

可以調的,
第1個表總體影響額=增減額/資產(chǎn)總額,對嗎

樸老師 解答

2019-05-05 11:00

40000沒有發(fā)票,如在次年5月31日所得稅匯算清繳,發(fā)票不能來,則營業(yè)成本要調減下來,利潤就變成正數(shù)了,就得交企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2019-05-05 11:02

發(fā)票不來,40000成本還是要調增

李瀅 追問

2019-05-05 11:26

老師你看,這個是利潤表信息,40000萬我調增后,也還是負數(shù),還可以怎么調,變成正數(shù),交點所得稅?

樸老師 解答

2019-05-05 11:35

根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來做的

李瀅 追問

2019-05-05 12:09

好的,那40000調增,怎么填

李瀅 追問

2019-05-05 12:55

老師幫我看下沒有發(fā)票的營業(yè)成本納稅調增填在哪里?

樸老師 解答

2019-05-05 13:55

附表三納稅調整項目明細表中??鄢愓{整項目中的其他

李瀅 追問

2019-05-05 14:01

老師,提示圖片上的這個,接下來怎么操作

樸老師 解答

2019-05-05 14:07

這不是你上午那個問題嗎

李瀅 追問

2019-05-05 14:14

是的,現(xiàn)在沒有16000了。,只調整4萬

樸老師 解答

2019-05-05 14:17

扣除類調整項目中的其他填寫40000就可以了

李瀅 追問

2019-05-05 14:19

我就是按照你這個填的,可是就提示圖片上那個。

樸老師 解答

2019-05-05 14:30

那你保存不了嗎?還是怎么樣

李瀅 追問

2019-05-05 14:31

可以保存的是不是不用管他,直接提交就可以

樸老師 解答

2019-05-05 14:33

只要填寫正確就可以的

李瀅 追問

2019-05-05 14:33

感謝

樸老師 解答

2019-05-05 14:43

好的,滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:43
如果實際就是這樣的,點確認就行
2019-04-24 12:40:04
你好,要根據(jù)提示來修改的哦
2019-05-04 14:03:10
根據(jù)提示的來調整就可以了
2019-05-04 13:49:26
你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
2019-05-05 10:47:33
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