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何芳
于2019-05-03 09:11 發(fā)布 ??689次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-05 08:35
借:銀行存款 借:管理費用-社保費(紅字)
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7月社保費漲了,8月才扣漲的錢,請問8月怎么做賬
答: 你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
社保費怎么做賬?詳細一點,謝謝老師。
答: 計提時:借:費用/ 貸:應付職工薪酬-社保 支付時 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工產(chǎn)假,期間的社保費,沒交,怎么做賬,她說等回來一起交上
答: 您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
老師,疫情期間,退的社保費要怎么做賬?
討論
老師我問一個給另外一個公司的員工打社保費8000該怎么做賬
社保費如何做賬
老師,我想請問下8月我們公司給有一個員工多交啦社保費,9月的時候這個員工把這筆多交的錢打給我們公司啦,現(xiàn)在需要怎么做賬
老師,一伙人屬于兩個單位,但都在一個單位繳社保費,可以嗎?怎樣做賬
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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