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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-30 09:18

之前的分錄怎么做的?

蘭桂齊芳 追問

2019-04-30 09:21

借:其他應(yīng)收款
     貸:銀行存款

郭老師 解答

2019-04-30 09:29

那你銀行存款不一致對(duì)嘛,做費(fèi)用了嗎

蘭桂齊芳 追問

2019-04-30 09:32

銀行對(duì)的 只是沒有發(fā)票先掛應(yīng)收 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票 又不能一直掛往來怎么處理?

郭老師 解答

2019-04-30 09:34

借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,做到今年的費(fèi)用,明年匯算清繳調(diào)增

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相關(guān)問題討論
你好!如果你之前沒有寵,收到發(fā)票的時(shí)候可以沖。
2018-03-19 13:51:57
你好 可以轉(zhuǎn)費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整的
2019-07-19 17:26:48
你好,是借方應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用核算,卻錯(cuò)誤的通過預(yù)付賬款核算了,是這個(gè)意思嗎??
2021-08-14 09:06:01
您好,現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整—xx費(fèi)用,貸往來,借利潤分配—未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2021-08-14 09:03:20
之前的分錄怎么做的?
2019-04-30 09:18:30
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