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犀香(李桂香)
于2019-04-29 10:53 發(fā)布 ??3399次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-04-29 11:20
上年應(yīng)收款項借:銀行 貸:其他應(yīng)收款。如果是今年的支出借:業(yè)務(wù)活動費用或者單位管理費用 貸:銀行存款 預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金。
犀香(李桂香) 追問
2019-04-29 20:44
老師:您好!因為我們的其他應(yīng)收款是上年結(jié)轉(zhuǎn)的今年年初錄入期初數(shù)時財務(wù)會計已錄入,但預(yù)算會計期初數(shù)是不錄入的吧?但現(xiàn)在收回同時支出但支出時我知道預(yù)算會計分錄應(yīng)該是:借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金但是預(yù)算會計期初數(shù)未錄入收回資金結(jié)存是不是應(yīng)該做分錄:借資金結(jié)存_貨幣資金;因為是上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金,同時應(yīng)該做分錄:貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)啊?這樣,收回的其他應(yīng)收款再支出完整的分錄是否應(yīng)為:借:資金結(jié)存_貨幣資金;貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn);借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金;請問老師是否正確?謝謝了!
姜老師 解答
2019-04-30 08:51
其他應(yīng)收款時財務(wù)會計賬務(wù)處理,你年初錄入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目入戶預(yù)算會計沒有錄入期初數(shù),今年就不用做預(yù)算會計賬務(wù)處理。只做財務(wù)會計借:銀行 貸:其他應(yīng)收款。
資金結(jié)存是預(yù)算會計賬務(wù)處理。
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姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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犀香(李桂香) 追問
2019-04-29 20:44
姜老師 解答
2019-04-30 08:51
姜老師 解答
2019-04-30 08:51