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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-29 09:23

您好
一般是當月繳納當月稅金使用這個科目

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 09:46

那應交稅費~應交增值稅~已交增值稅的余額是借方7516.48,這是什么意思

bamboo老師 解答

2019-04-29 09:47

是當月已經(jīng)繳納了增值稅7516.48

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 09:56

這是科目的金額是2018年12月份結轉稅金得出來的。分錄是:
借:應交稅費~應交增值稅~銷項稅   21886.87
借:應交稅費~應交增值稅~已交稅金   7516.48
貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額   29403.35


銀行并沒有扣稅7516.48哦,所以還是需要老師給我梳理一下,謝謝

bamboo老師 解答

2019-04-29 10:01

這是轉出進項大于銷項的分錄
進項稅額留底 用的應交稅費~應交增值稅~已交稅金代替

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 10:27

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-29 10:28

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 10:28

也就是說7516.48實際上就進項稅額留抵,對吧?

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 10:30

然后一月份無銷項與進項,二月份銷項稅額458.88(貸方),進項稅額736.63。因為進項稅額大于銷項稅額,所以二月份不用交增值稅,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-04-29 10:30

7516.48實際上就進項稅額留抵 正確的

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 10:47

然后一月份無銷項與進項,二月份銷項稅額458.88(貸方),進項稅額736.63。因為進項稅額大于銷項稅額,所以二月份不用交增值稅,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-04-29 10:53

是您理解的這樣 進項稅額繼續(xù)留底

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 11:04

然后我三月份的銷項稅額是2991,期初又有7516的進項稅額留抵,以及二月份有277.75的多余的進項稅,所以三月份是不是也不用交稅?

bamboo老師 解答

2019-04-29 11:07

對的 三月份也不要繳納

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 11:10

那,納稅申報表的上期留底稅額,是填寫277.75+7516.48=7794.23嗎

bamboo老師 解答

2019-04-29 11:11

您這是填寫的幾月份的?

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 11:12

三月份的納稅申報

bamboo老師 解答

2019-04-29 11:14

三月份納稅申報后留底=7516.48+736.63-458.88-2991=4803.23

彩色的樹葉 追問

2019-04-29 11:17

好的。那申報以后,用不用做賬務處理把已交稅金給沖減了?要是要做的話,怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2019-04-29 11:21

申報以后,不用做賬務處理把已交稅金給沖減 繼續(xù)留底下期繼續(xù)抵減

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