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計(jì)劃加
于2019-04-28 16:44 發(fā)布 ??1737次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-28 16:46
您好借 管理費(fèi)用貸 銀行存款借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款貸 管理費(fèi)用
計(jì)劃加 追問(wèn)
2019-04-28 17:07
那期末減免稅款科目就會(huì)有余額是吧
bamboo老師 解答
2019-04-28 17:43
年末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2019-04-28 17:07
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2019-04-28 17:43