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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-04-27 21:19

好的,謝謝老師!

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-27 21:26

老師,預(yù)付對方的貨款,是從內(nèi)部賬不開發(fā)票的收入中付出去的,但我記在外賬:借:預(yù)付賬款貸:庫存現(xiàn)金,外賬收到進(jìn)貨發(fā)票后要沖減預(yù)付賬款,但我現(xiàn)在不知道內(nèi)賬支出去的現(xiàn)金該怎么做分錄了,請老師指點(diǎn)一下,多謝了。

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 10:23

老師,這樣內(nèi)賬和外賬都做了這筆:借:預(yù)付賬款貸:庫存現(xiàn)金 金額就記重復(fù)了吧?

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 11:42

內(nèi)外賬報(bào)表合并的話,貨幣資金那欄還有預(yù)付賬款是不是就重復(fù)加上了。

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 11:45

嗯,但是報(bào)表怎么按實(shí)際發(fā)生的數(shù)報(bào)給老板呢?

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 11:51

我平時(shí)月底結(jié)賬時(shí)內(nèi)賬外賬各出一份報(bào)表,內(nèi)外合并數(shù)據(jù)報(bào)給老板,按實(shí)際發(fā)生的數(shù)報(bào)的,但有時(shí)有些虛增的費(fèi)用發(fā)票,不是公司實(shí)際支付的,都記在外賬里,這樣提供給老板的報(bào)表數(shù)據(jù)就不真實(shí)了,這樣該怎么辦呢?麻煩老師指導(dǎo)一下好的方法。

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 11:54

我的內(nèi)賬是只是收據(jù)那部分無發(fā)票的賬,外賬只是有發(fā)票的那部分。

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 11:56

老師說的是內(nèi)賬包含外賬是吧?

優(yōu)秀的秋天 追問

2019-04-28 14:32

好的,知道了,謝謝老師!

蔣飛老師 解答

2019-04-27 20:29

你好!
記入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)

蔣飛老師 解答

2019-04-27 21:22

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

蔣飛老師 解答

2019-04-27 21:44

你好!
也是記入預(yù)付賬款

蔣飛老師 解答

2019-04-28 10:36

是兩套賬,不算重復(fù)的

蔣飛老師 解答

2019-04-28 11:44

內(nèi)外賬是各自獨(dú)立的兩套賬一般不用合并一起的

蔣飛老師 解答

2019-04-28 13:30

內(nèi)外賬是各自獨(dú)立的兩套賬一般不用合并一起的

蔣飛老師 解答

2019-04-28 13:32

如果內(nèi)外賬都只是一部分那就要合并一起了。一筆業(yè)務(wù)內(nèi)賬記錄,外賬就不用記錄了。

蔣飛老師 解答

2019-04-28 14:50

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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