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青春的色彩
于2019-04-27 15:04 發(fā)布 ??8239次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-27 15:07
你好,賬載金額按賬面發(fā)生金額填寫稅收金額按賬面發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
青春的色彩 追問
2019-04-27 15:12
老師,業(yè)務(wù)招待費本年累計數(shù)為34424.41,累計收入為7933921.60,數(shù)據(jù)怎么填
鄒老師 解答
2019-04-27 15:13
你好,賬載金額按 34424.41,稅收金額按34424.41*60%填寫
2019-04-27 15:14
是20654.65嗎
2019-04-27 15:16
你好,是的,是這個金額填寫在稅收金額欄次
那這樣的話,還要納稅調(diào)整了?
2019-04-27 15:17
你好,是的,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增金額=34424.41-20654.65
2019-04-27 15:19
老師你不是說,按收入的千分之五也可以計算的嘛
那就不是這個數(shù)了
2019-04-27 15:21
你好,稅收金額按賬面發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫發(fā)生額60%等于 20654.65,收入0.5%大于這個數(shù)據(jù),所以按較小的 數(shù)據(jù)20654.65填寫在稅收金額啊
2019-04-27 15:22
營業(yè)外收入也算不算收入
2019-04-27 15:23
你好,營業(yè)外收入是不屬于收入的,不作為業(yè)務(wù)招待費收入計算基數(shù)的
2019-04-27 15:24
是這樣
2019-04-27 15:25
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
2019-04-27 15:30
那納稅調(diào)增了13769.76,咋辦?
2019-04-27 15:31
你好,如果賬面本來盈利,調(diào)增了就補交企業(yè)所得稅就是了
2019-04-27 15:33
那13769.76要全部繳嗎?還是會享受小型微利優(yōu)惠政策?
2019-04-27 15:34
你好,如果符合小型微利企業(yè),按13769.76*10%計算補交企業(yè)所得稅
2019-04-27 15:37
老師,這個稅是不是在表中填了就可以了?
2019-04-27 15:38
后面會自動跳出繳稅的金額嗎?
2019-04-27 15:39
你好,只需要填寫稅收金額,賬面金額調(diào)增金額就自動生成了調(diào)增金額生成了,補交的企業(yè)所得稅也會自動生成數(shù)據(jù)的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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