国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-04-26 10:16

修改憑證,從管理費用——辦公費的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結(jié)賬反審核后修改憑證

L. 追問

2019-04-26 10:21

那稅控設(shè)備的分錄要怎么做

江老師 解答

2019-04-26 10:23

一、購買時
借:管理費用——辦公費480
貸:庫存現(xiàn)金480
二、抵扣時
借:管理費用——辦公費-480
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費)480

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!一般是公式設(shè)置的問題。
2017-05-22 17:24:25
看科目余額表當月的發(fā)生數(shù)
2016-02-23 13:39:40
修改憑證,從管理費用——辦公費的借方-480元結(jié)轉(zhuǎn)走處理。這樣數(shù)據(jù)才能保持一致,直接反結(jié)賬反審核后修改憑證
2019-04-26 10:16:34
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
同學(xué)你好,你沒有科目余額表,你怎么可能進行三月份的初始化?比如說應(yīng)收賬款這個科目,應(yīng)收賬款科目下面是有很多往來的,你往來都不錄進去,你的應(yīng)收賬款只知道總數(shù)有什么用呢?
2022-05-22 19:46:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...