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小妮子
于2019-04-23 09:38 發(fā)布 ??1896次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-04-23 09:39
您好當月進稅未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進項稅額抵扣可以
小妮子 追問
2019-04-23 09:40
那這樣兩筆會計分錄怎么做才對
bamboo老師 解答
2019-04-23 09:42
借:材料費用等應(yīng)交稅費——待認證進項稅額貸:應(yīng)付賬款等借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
2019-04-23 09:46
我2018有期初余額,進項稅-857,550.89,銷項稅952,568.96,轉(zhuǎn)出未交增值稅-120,167.19,未交增值稅4,604.72,如果2019年開始我想做只有進項稅,銷項稅比較簡單的兩個科目,那之前的期初余額怎么調(diào)整
2019-04-23 10:11
您2018年期末的時候做結(jié)平借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-23 10:40
老師,我們賬上如果只做銷項稅,進稅項,待抵扣進項稅,怎么看出期末留抵多少
2019-04-23 10:42
那您看應(yīng)交稅費這個科目在借方的金額
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2019-04-23 09:40
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