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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-23 09:39

您好
當月進稅未抵扣,會計分錄先做材料入庫,等實際抵扣了再做進項稅額抵扣可以

小妮子 追問

2019-04-23 09:40

那這樣兩筆會計分錄怎么做才對

bamboo老師 解答

2019-04-23 09:42

借:材料費用等
應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額

小妮子 追問

2019-04-23 09:46

我2018有期初余額,進項稅-857,550.89,銷項稅952,568.96,轉(zhuǎn)出未交增值稅-120,167.19,未交增值稅4,604.72,如果2019年開始我想做只有進項稅,銷項稅比較簡單的兩個科目,那之前的期初余額怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:11

您2018年期末的時候做結(jié)平
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

小妮子 追問

2019-04-23 10:40

老師,我們賬上如果只做銷項稅,進稅項,待抵扣進項稅,怎么看出期末留抵多少

bamboo老師 解答

2019-04-23 10:42

那您看應(yīng)交稅費這個科目在借方的金額

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