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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-20 10:27

你好,是單位給到職工的福利?

粗獷的荔枝 追問

2019-04-20 10:30

就是每天都有下午茶,點心,一個月累計支出

鄒老師 解答

2019-04-20 10:34

你好,這個需要通過制造費用——福利費核算的

粗獷的荔枝 追問

2019-04-20 10:36

不能通過應(yīng)付職工薪酬-福利費,這個科目嗎?

鄒老師 解答

2019-04-20 10:37

你好,計提的時候,借方是 制造費用——福利費,貸方是  應(yīng)付職工薪酬-福利費

粗獷的荔枝 追問

2019-04-20 10:47

上月未有這個內(nèi)容,所以未計提,這個月做賬才發(fā)現(xiàn),后期每月都有這個費用支出,當(dāng)月支付2月的福利,
借方:應(yīng)付職工薪酬-福利費500,庫存現(xiàn)金:500,
3月支出是400,那當(dāng)月就要
借:制造費費用-福利費(500+400),貸方:付應(yīng)付職工薪酬:900

鄒老師 解答

2019-04-20 10:48

你好,可以這樣處理

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