老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

應(yīng)交增值稅(減免稅款)在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: @書心 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 一般納稅人是這樣
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
那 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅吧

