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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-17 10:45

一般納稅人嗎?
貸方負數(shù)是多交的,留底的,你們有這種情況嗎

孟柏秀 追問

2019-04-17 11:12

不是,我交增值稅時候,就直接做賬,借:未交增值稅100,貸銀行存款,這樣會計軟件上就直接顯示貸方為-100。我交增值稅會計分錄對不?要做什么分錄讓她平嗎?

孟柏秀 追問

2019-04-17 11:16

知道了,交之前是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為未交增值稅到貸方,這樣借方未交增值稅就平了

孟柏秀 追問

2019-04-17 11:16

是不是老師

郭老師 解答

2019-04-17 12:00

是的,需要結(jié)轉(zhuǎn),借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

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應(yīng)交增值稅的完整會計分錄有:  1、月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項稅額大于進項稅額:   (1)計算應(yīng)交增值稅:   銷項稅額-進項稅額-以前留抵進項稅額=本期應(yīng)交增值稅  ?。?)結(jié)轉(zhuǎn):   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2018-07-07 15:22:11
月末企業(yè)需要根據(jù)實際來結(jié)轉(zhuǎn)本期未交增值稅,增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)未交稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-06-12 09:39:25
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2015-10-16 18:30:16
一般納稅人嗎? 貸方負數(shù)是多交的,留底的,你們有這種情況嗎
2019-04-17 10:45:01
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