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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-16 20:28

我個人理解先不說風(fēng)險,您直接按0計入期初余額,您公司以后發(fā)生了與之前業(yè)務(wù)相關(guān)的事項,您到時怎么處理呢?會形成呆賬,涉及的科目會無法沖銷的。
個人建議您一是積極與之前會計溝通,索要相關(guān)資料信息,二是請一個老會計幫您建立賬套,這樣也有利于您日后的會計核算。

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 20:34

現(xiàn)在公司所有業(yè)務(wù)與之前的公司沒有關(guān)系,報財務(wù)報表不報期初數(shù)據(jù)校驗不過,我把賬建了只是期初全部調(diào)整為0了,庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)付款確實不存在,前會計確實沒有說明,也沒有交接,未分配利潤更加沒有

張艷老師 解答

2019-04-16 20:45

您這個情況就是以前沒有做會計核算,即使核算了也屬于爛賬,建議您找一個老會計幫您梳理一下賬務(wù)情況。
僅憑我們幾句話交流,就做出安排,一是老師沒有那么高的水平,二是對您的工作也是不負(fù)責(zé)任的。

冰凍的露珠 追問

2019-04-16 20:49

沒有應(yīng)收賬款就庫存現(xiàn)金68775其他應(yīng)付款100000,應(yīng)付職工薪酬3580余下就是未分配利潤,這些期初沒有交接,我上了期初數(shù)據(jù),但都調(diào)整為0了

張艷老師 解答

2019-04-16 20:53

上面已經(jīng)和您解釋清楚了,本來這個題目我不擅長,我可以不回答的,是因為您單獨向老師提問了,老師才給您出了一個思路。
根據(jù)您的描述,絕對不是您這樣的思路,可以預(yù)想到,您要是這樣簡單處理的話,萬一哪天老板給您弄個什么發(fā)票等的,到時您很有可能無法處理,到時會更抓狂的。
建議您還是找一個有經(jīng)驗的老會計幫您整體梳理一下公司的賬務(wù)核算,這樣對您以后的處理會有幫助的。

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