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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-16 11:24

同學(xué),您好,這個主要看您合同是如何簽訂的,分為以下幾種情況:
1、如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額(主營業(yè)務(wù)收入)作為印花稅的計稅依據(jù);

2、如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額(主營業(yè)務(wù)收入)作為印花稅的計稅依據(jù);

3、如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
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飛鳥和蟬 追問

2019-04-16 11:27

我們沒有分著

飛鳥和蟬 追問

2019-04-16 11:33

還有個問題,老師這個月做的未開票收入的在申報表未開票那欄申報的,這個月正常開,五月份報四月份的時候,這部分怎么處理

曉宇老師 解答

2019-04-16 12:27

如果4月份開的是已經(jīng)申報的未開票部分的發(fā)票,那么在5月份申報時,直接在申報表上沖減無票收入的金額。

飛鳥和蟬 追問

2019-04-16 12:42

意思是直接在未開票收入那填負(fù)數(shù)嗎

曉宇老師 解答

2019-04-16 12:51

同學(xué),意思是直接在未開票收入那填負(fù)數(shù),但同時在正常開具發(fā)票那里填正數(shù),正負(fù)相抵。

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