老師好,2016年和2019年成立的老企業(yè),到底何時(shí)實(shí)繳? 問(wèn)
你好,現(xiàn)在規(guī)定是5年,2024年的6月底之前成立的,在2032年6月底就可以了。 這個(gè)投入就可以了。然后入賬就好。 答
老師好,我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢下。員工入職后,自行采 問(wèn)
抬頭是公司的可以報(bào)銷(xiāo),是個(gè)人的不行 答
你好,2024年購(gòu)買(mǎi)的工作服沒(méi)有入庫(kù)該如何處理呀 問(wèn)
補(bǔ)做入庫(kù)就行了哈 答
老師,第二季度印花稅,工程合同印花稅減免后稅額21. 問(wèn)
你好,這個(gè)是21.92+0.51這樣來(lái)算的了。 答
老師 這道題不是分期付息嗎 為啥不用應(yīng)收利息 問(wèn)
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答

本月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,如何做帳?
答: 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交增值稅,不寫(xiě)分錄
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅留抵是1200.本月銷(xiāo)項(xiàng)稅是3000,本月進(jìn)項(xiàng)稅是1000.怎么做帳
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)3000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交800 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅800
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
內(nèi)帳需要細(xì)分進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
答: 你好,不需要的,按含稅做銷(xiāo)售購(gòu)進(jìn)的

