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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-15 15:37

接轉增值稅就可以
不用計提了

snowxin 追問

2019-04-15 15:37

那下個月怎么做

snowxin 追問

2019-04-15 15:38

結轉具體分錄怎么做

snowxin 追問

2019-04-15 15:39

snowxin 追問

2019-04-15 15:40

最后一筆

snowxin 追問

2019-04-15 15:40

老師請問是這樣做嗎

郭老師 解答

2019-04-15 15:59

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸應交稅費-未交增值稅

snowxin 追問

2019-04-15 16:02

snowxin 追問

2019-04-15 16:03

我搜索了下跟老師說的不一樣,結轉是我發(fā)的會計學堂的,老師你寫的這個是結轉還是計提呢?

snowxin 追問

2019-04-15 16:03

看的不明白

郭老師 解答

2019-04-15 16:14

第四個怎么寫的??床磺宄?/p>

snowxin 追問

2019-04-15 16:21

郭老師 解答

2019-04-15 16:27

這個就是結轉的和我寫得一樣,摘要不一樣
增值稅不計提

snowxin 追問

2019-04-15 16:38

增值稅不計提?

snowxin 追問

2019-04-15 16:39

那個可以寫清楚點嗎?如果進項大于銷項怎么分錄?小于怎么做分錄?

郭老師 解答

2019-04-15 16:43

我只給你寫末級科目你看你能看懂不
借銷項
轉出未交增值稅
貸進項

snowxin 追問

2019-04-15 16:44

老師,我看不懂 

郭老師 解答

2019-04-15 16:47

借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

snowxin 追問

2019-04-15 16:50

snowxin 追問

2019-04-15 16:51

例如這張申報表,我收到這張,怎么做賬

郭老師 解答

2019-04-15 16:59

你這個不是進項大于銷項

snowxin 追問

2019-04-15 17:09

是不用做賬嗎?還是?不太明白這個

郭老師 解答

2019-04-15 18:05

需要做賬的,借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

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相關問題討論
需要結轉未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好,發(fā)生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
你好,需要做增值稅的結轉分錄
2020-07-13 11:49:30
1.購進時, 借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3.認證發(fā)票, 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 4.期末結轉, 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5.繳納增值稅,轉出未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣,若在貸方,轉到未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 6.繳納: 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
您好 請問是銷項大于進項稅額么
2019-12-07 11:25:10
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