就是一般納稅人購買了稅盤, 購買時 借:管理費(fèi)用480 貸:銀行存款480 到了想抵扣的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480貸:管理費(fèi)用480 我想問的是在沒有其他進(jìn)項和銷項的時候月末還要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480。月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的這條分錄嗎?
花草樹木
于2019-04-13 15:44 發(fā)布 ??890次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
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這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下
購買時借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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