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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-13 15:25

您好
一般沒(méi)有發(fā)票不能入賬 一般這樣寫了分錄 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增

huan0617 追問(wèn)

2019-04-13 15:35

那怎么做比較好呢?

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:36

當(dāng)然是購(gòu)買的時(shí)候取得發(fā)票 最好了 可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 可以所得稅前扣除

huan0617 追問(wèn)

2019-04-13 15:46

忘記說(shuō)公司是小規(guī)模了,如果是小規(guī)模怎么做呢,是先入應(yīng)付賬款嗎?  那什么時(shí)候把這筆錢充到購(gòu)買原材料呢

bamboo老師 解答

2019-04-13 15:48

小規(guī)模也應(yīng)該取得發(fā)票 沒(méi)有取得發(fā)票前匯款是預(yù)付賬款
收到發(fā)票后計(jì)入原材料沖減預(yù)付賬款

huan0617 追問(wèn)

2019-04-13 16:00

那如果是沒(méi)有發(fā)票呢,對(duì)方不給發(fā)票,可以直接計(jì)入原材料沖減應(yīng)付賬款嗎、?

bamboo老師 解答

2019-04-13 16:04

直接計(jì)入原材料沖減應(yīng)付賬款  匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

huan0617 追問(wèn)

2019-04-13 16:11

匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整呢?直接沖減的話為啥還要匯算清繳的時(shí)候調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-04-13 16:15

您沒(méi)有發(fā)票 不能入賬  不能所得稅前扣除啊

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你好,研究產(chǎn)品用分錄如下: 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸:銀行存款
2019-01-15 16:57:15
您好!借預(yù)付賬款 貸:銀行存款455000 借原材料1240 貸預(yù)付賬款1240
2016-11-24 16:04:42
可以的 如果我的回答讓您滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
2019-05-14 17:10:07
我倒開,不能沖原材料,只能做銷售,否則收入不平賬了,所以那一半 的原材料要怎么做平
2017-12-28 14:37:54
您好 一般沒(méi)有發(fā)票不能入賬 一般這樣寫了分錄 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增
2019-04-13 15:25:05
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