老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

一般納稅人收到運輸費的增值稅專用發(fā)票怎么做賬,會計分錄
答: 借;銷售費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
公司是一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么做會計分錄
答: 你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發(fā)票抵扣后紅沖重開的整個流程會計分錄怎么做,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄
答: 借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

