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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-12 16:44

這個分錄是沖減管理費用的分錄,由于采用的是記賬軟件,是計入管理費用的借方負(fù)數(shù)。

暗香疏影 追問

2019-04-12 16:58

我想問問為啥退工資是負(fù)數(shù)

張艷老師 解答

2019-04-12 17:03

這個分錄的表面形式就是上面的解釋了,至于為什么退工資,這個是您公司的業(yè)務(wù),老師就不清楚了。
還有需要說明一點,由于采用的是記賬軟件,管理費用科目默認(rèn)的方向是借方,如果計入貸方的話,計算生產(chǎn)財務(wù)報表時,會取不到數(shù)字,報表會有錯誤。所以采用借方負(fù)數(shù)表示。

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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