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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-12 15:54

借:應交稅費--增值稅加計抵減稅額
     貸:其他收益

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你好 驗收入庫450千克,借:原材料,貸:在途物資 短缺50千克,借:待處理財產(chǎn)損益,貸:在途物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-04-24 09:04:12
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2020-04-26 13:25:31
你好,是什么原因需要轉出。
2020-03-18 15:22:02
你好,同學。 借 Xx費用 貸 應交稅費 進項稅額轉出
2020-03-13 20:11:33
您好,您收到這個電費以后,需要后期再支付出去對嗎
2019-12-16 10:04:16
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