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毛毛雨
于2019-04-12 14:32 發(fā)布 ??1496次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-12 14:33
您好請問您收到專票時候分錄怎么寫的
毛毛雨 追問
2019-04-12 14:36
就這個分錄都還沒寫(~_~;)
bamboo老師 解答
2019-04-12 14:42
那您做賬的時候借:管理費用 480貸:庫存現(xiàn)金 480然后增值稅申報的時候填附表二 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理即可
2019-04-12 14:46
就是說申報的時候轉(zhuǎn)出就可以,做賬的時候不用管?那老師我上個月沒有銷售收入,我這480在這個月申報時要申報么?
2019-04-12 14:51
申報的時候轉(zhuǎn)出就可以,做賬的時候不用管480可以需要交納增值稅的月份填表申報
2019-04-12 14:54
也就是說我現(xiàn)在不交稅就可以先不填那個減免的表對么?
2019-04-12 14:56
是的 現(xiàn)在不交稅就可以先不填那個減免的表
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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毛毛雨 追問
2019-04-12 14:36
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