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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 18:21

你好,是本期應(yīng)交增值稅金額

Lyhn 追問

2019-04-11 18:30

對(duì)應(yīng)主表里那一行的數(shù)據(jù)可以說一下嘛

徐阿富老師 解答

2019-04-11 18:38

你好,那要不等下?現(xiàn)在外面吃晚飯,沒有申報(bào)表呢

Lyhn 追問

2019-04-11 20:06

好的

徐阿富老師 解答

2019-04-11 20:53

你好,看主表34欄就好的

Lyhn 追問

2019-04-11 20:57

這么問吧,就是第一季度只有一筆收入,符合小微企業(yè)增值稅免稅政策,免稅額是300元,那附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)的一般增值稅填的是300嗎?

徐阿富老師 解答

2019-04-11 21:02

你好,按照要繳納的增值稅來算附加稅,怎么會(huì)和減免稅額掛上勾呢?

Lyhn 追問

2019-04-11 21:07

就是我計(jì)算的應(yīng)交增值稅為300元,雖然符合政策免稅了,但是還是300這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎?

Lyhn 追問

2019-04-11 21:08

主表3-4欄沒填數(shù)據(jù) 只填了符合小微企業(yè)免稅額的那一欄啊

徐阿富老師 解答

2019-04-11 21:20

你好,我再說一遍,按照應(yīng)該繳納的增值稅計(jì)算附加稅,減免后不繳納增值稅的話,就不用繳納附加稅。你應(yīng)該能轉(zhuǎn)這個(gè)彎吧?

Lyhn 追問

2019-04-12 08:39

這個(gè)我知道啊,我問的問題是那一欄數(shù)據(jù)是填什么,唉,算了吧

徐阿富老師 解答

2019-04-12 09:32

你好,沒有增值稅交就填0呢,

徐阿富老師 解答

2019-04-12 09:33

就是本期交納增值稅這里是0.   應(yīng)該很清楚的啊

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