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Lyhn
于2019-04-11 18:21 發(fā)布 ??5862次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-11 18:21
你好,是本期應(yīng)交增值稅金額
Lyhn 追問
2019-04-11 18:30
對(duì)應(yīng)主表里那一行的數(shù)據(jù)可以說一下嘛
徐阿富老師 解答
2019-04-11 18:38
你好,那要不等下?現(xiàn)在外面吃晚飯,沒有申報(bào)表呢
2019-04-11 20:06
好的
2019-04-11 20:53
你好,看主表34欄就好的
2019-04-11 20:57
這么問吧,就是第一季度只有一筆收入,符合小微企業(yè)增值稅免稅政策,免稅額是300元,那附加稅申報(bào)表計(jì)稅依據(jù)的一般增值稅填的是300嗎?
2019-04-11 21:02
你好,按照要繳納的增值稅來算附加稅,怎么會(huì)和減免稅額掛上勾呢?
2019-04-11 21:07
就是我計(jì)算的應(yīng)交增值稅為300元,雖然符合政策免稅了,但是還是300這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎?
2019-04-11 21:08
主表3-4欄沒填數(shù)據(jù) 只填了符合小微企業(yè)免稅額的那一欄啊
2019-04-11 21:20
你好,我再說一遍,按照應(yīng)該繳納的增值稅計(jì)算附加稅,減免后不繳納增值稅的話,就不用繳納附加稅。你應(yīng)該能轉(zhuǎn)這個(gè)彎吧?
2019-04-12 08:39
這個(gè)我知道啊,我問的問題是那一欄數(shù)據(jù)是填什么,唉,算了吧
2019-04-12 09:32
你好,沒有增值稅交就填0呢,
2019-04-12 09:33
就是本期交納增值稅這里是0. 應(yīng)該很清楚的啊
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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