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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-11 13:07

您好
3月份產(chǎn)生的增值稅跟其他稅費是3月末計提

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 14:59

應(yīng)付職工薪酬  不用結(jié)轉(zhuǎn)到損益類吧

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:04

應(yīng)付職工薪酬 不用結(jié)轉(zhuǎn)到損益類

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 15:16

哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:16

生產(chǎn)成本還是銷售成本?

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:32

應(yīng)付職工薪酬,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:33

不需要啊 要發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類科目

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:36

應(yīng)付職工薪酬,不需要做任何結(jié)轉(zhuǎn)嗎

mua! (*╯3╰) 追問

2019-04-11 16:39

應(yīng)付職工薪酬,也是一種支出,支出不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:39

應(yīng)付職工薪酬,不需要做任何結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款 庫存現(xiàn)金等

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相關(guān)問題討論
不一定都必須要計提的,印花稅就可以發(fā)生時直接入賬
2018-09-05 10:54:58
如何補提?分錄怎么做?
2017-04-07 10:00:54
應(yīng)付職工薪酬 不用結(jié)轉(zhuǎn)到損益類吧
2019-04-11 14:59:46
你好,你單位是小規(guī)模還是一般納稅人 需要先做確認(rèn)增值稅或結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的
2018-08-20 11:20:05
老師,你好,我們兩個飯店,拿一個店的羊肉換我們的啤酒,應(yīng)該怎么做分錄
2017-04-11 12:52:43
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