老師你好,18年有一部分出口沒有退稅,之前咨詢了稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)說讓在19年4月份把沒退稅的部分做免稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們退稅率是13%,我要按未退稅部分的銷售額*16%做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎?具體怎么改做賬呢?還有就是下月初報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么改填寫申報(bào)表
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于2019-04-11 12:43 發(fā)布 ??1093次瀏覽
- 送心意
趙俊鴿老師
職稱: ,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
2019-04-11 17:48
免稅就是減免你的銷項(xiàng)稅,但是需要按銷售額乘以百分之十三做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也就是不能抵減了。增值稅申報(bào)的時(shí)候需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,其他都沒什么變化
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免稅就是減免你的銷項(xiàng)稅,但是需要按銷售額乘以百分之十三做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也就是不能抵減了。增值稅申報(bào)的時(shí)候需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,其他都沒什么變化
2019-04-11 17:48:20

下個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-21 10:02:37

借:成本費(fèi)用科目
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-05-08 10:21:24

你好借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn):? ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
??????? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
?????? 貸:銀行存款
2021-01-26 15:07:23

你好同學(xué)
一般是進(jìn)項(xiàng)直接做一個(gè)轉(zhuǎn)出就好了同學(xué)
賬上轉(zhuǎn)出同學(xué)。
2019-09-26 13:24:23
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