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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-10 16:33

你好,產(chǎn)品無償贈送給客戶分錄: 
借:營業(yè)外支出 
貸:庫存商品 
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

風聲 追問

2019-04-10 16:36

如果這樣不確認銷售收入單確認稅的話 稅務系統(tǒng)上該怎么報稅 未開票收入和稅金就對不上了 可以嗎

風聲 追問

2019-04-10 16:40

老師,那報稅怎么報呢 收入和稅對不上能行嗎

風聲 追問

2019-04-10 16:48

老師還在嗎

紫藤老師 解答

2019-04-10 16:51

你好,在的,在咨詢稅務局

風聲 追問

2019-04-10 17:01

麻煩老師幫我問一下

紫藤老師 解答

2019-04-10 17:04

你好,咨詢了,要申報增值稅的,如果沒有開票就在未開票那欄填寫

風聲 追問

2019-04-10 17:04

只填寫稅金 不填收入 是可以的 對嗎

紫藤老師 解答

2019-04-10 17:10

你好,對的,視同銷售納稅

紫藤老師 解答

2019-04-10 17:10

你可以撥打12366咨詢更具體的

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相關(guān)問題討論
按第二個分錄進行賬務處理。屬于視同銷售行為。
2019-04-30 21:46:44
如果是送客戶屬于銷售費用 如果是送其他,營業(yè)外支出 如果是非公益性,不可以
2020-02-05 20:15:07
你好,產(chǎn)品無償贈送給客戶分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-10 16:33:21
你好,可以不開票,當作無票申報就好。稅額就是庫存乘以13%
2020-06-08 09:48:46
您好!借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅
2017-03-17 14:19:28
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