老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

開出借款利息21500元,開出轉(zhuǎn)賬支票,憑證怎做
答: 開出借款利息21500元,開出轉(zhuǎn)賬支票,憑證怎做
預(yù)提銀行借款利息580元,編制轉(zhuǎn)賬憑證
答: 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提長期借款的利息是填制轉(zhuǎn)賬憑證嗎
答: 你好,如果是分收付轉(zhuǎn)的,是用轉(zhuǎn)賬憑證,分錄是 借;在建工程等科目 貸;應(yīng)付利息 因為不涉及現(xiàn)金,銀行存款 的收付,所以就用轉(zhuǎn)賬憑證


林老師 解答
2015-12-30 16:22