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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 17:45

您好,是購(gòu)買的稅控設(shè)備嗎?如果是的話,不可以申請(qǐng)退稅,可以抵扣內(nèi)銷的增值稅的。

111 追問

2019-04-08 17:48

用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 17:53

您好,可以的。生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅采用免抵退辦法,其退稅實(shí)質(zhì)是以留抵稅額為最大退稅限額,即出口貨物FOB與退稅率計(jì)算出免抵退稅額,免抵退稅額與期末留抵稅額作比較,應(yīng)退稅額取小的數(shù)據(jù),即: 
當(dāng)免抵退稅額﹥期末留抵稅額時(shí),應(yīng)退稅額=期末留抵稅額; 
當(dāng)免抵退稅額﹤期末留抵是時(shí),應(yīng)退稅額=免抵退稅額的金額; 
也就是說(shuō),生產(chǎn)企業(yè)各類進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后形成留抵的,都間接參與了免抵退的計(jì)算。

111 追問

2019-04-08 18:36

老師,那申報(bào)表該如何填寫

王雁鳴老師 解答

2019-04-08 18:45

您好,進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí),將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。 
如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對(duì)應(yīng)的貨物最終改為內(nèi)銷,那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。

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