
請(qǐng)問老師:銷售產(chǎn)品金額98206.9元,銷項(xiàng)稅15713.1元,會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
答: 借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98206.9 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 15713.10
老師,銷售未稅金額10000元(其中開具免稅農(nóng)產(chǎn)品5000元),銷項(xiàng)稅額500元,未稅進(jìn)項(xiàng)金額未稅4000元,進(jìn)項(xiàng)稅額400元,增值稅稅負(fù)如何計(jì)算?謝謝
答: 你好 稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問,本月繳納銷項(xiàng)稅2000元,用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額單張勾選金額7000元,請(qǐng)問如何做分錄,謝謝!
答: 借銷項(xiàng)稅額2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 7000-2000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額7000

