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送心意

陳老師Fairy

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA

2019-04-08 16:10

和你們公司領(lǐng)導(dǎo)確認好攤銷政策,要是等全部支付齊在開始攤銷則 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款  
要是從支付收款就攤銷則 借:無形資產(chǎn) 貸 :銀行存款

似水流年 追問

2019-04-08 16:31

攤銷?

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 16:47

你們購買的軟著是無形資產(chǎn),以后是需要攤銷的

似水流年 追問

2019-04-08 17:05

什么時候攤銷呢?

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 17:15

這個如果是看會計準則的話,是合同實際的軟著投入使用生效時開始攤銷

似水流年 追問

2019-04-08 17:16

要做攤銷分錄么

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 17:18

是的同學(xué),要做攤銷分錄

似水流年 追問

2019-04-08 17:32

那這個分錄怎么做呢,謝謝老師

似水流年 追問

2019-04-08 17:34

有業(yè)務(wù)流水么,首款和尾款分錄一樣么

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 17:45

借:營業(yè)成本 貸:累計攤銷, 尾款支付完才攤銷的話就合并這樣處理 分錄一樣

似水流年 追問

2019-04-08 17:52

我們老總說沒有合同,攤銷是必須有的么?沒有給我講攤銷的事,也沒有另外支付啊,就支付了兩筆首款和尾款

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 17:57

你們軟著有使用年限么?沒有的話就不需要攤銷哈

似水流年 追問

2019-04-08 18:05

沒有。首款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款  
尾款借:無形資產(chǎn) 貸 :銀行存款 
是這樣嗎?老師

陳老師Fairy 解答

2019-04-08 20:47

是的同學(xué)這樣沒錯

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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