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似水流年
于2019-04-08 16:08 發(fā)布 ??261次瀏覽
陳老師Fairy
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
2019-04-08 16:10
和你們公司領(lǐng)導(dǎo)確認好攤銷政策,要是等全部支付齊在開始攤銷則 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 要是從支付收款就攤銷則 借:無形資產(chǎn) 貸 :銀行存款
似水流年 追問
2019-04-08 16:31
攤銷?
陳老師Fairy 解答
2019-04-08 16:47
你們購買的軟著是無形資產(chǎn),以后是需要攤銷的
2019-04-08 17:05
什么時候攤銷呢?
2019-04-08 17:15
這個如果是看會計準則的話,是合同實際的軟著投入使用生效時開始攤銷
2019-04-08 17:16
要做攤銷分錄么
2019-04-08 17:18
是的同學(xué),要做攤銷分錄
2019-04-08 17:32
那這個分錄怎么做呢,謝謝老師
2019-04-08 17:34
有業(yè)務(wù)流水么,首款和尾款分錄一樣么
2019-04-08 17:45
借:營業(yè)成本 貸:累計攤銷, 尾款支付完才攤銷的話就合并這樣處理 分錄一樣
2019-04-08 17:52
我們老總說沒有合同,攤銷是必須有的么?沒有給我講攤銷的事,也沒有另外支付啊,就支付了兩筆首款和尾款
2019-04-08 17:57
你們軟著有使用年限么?沒有的話就不需要攤銷哈
2019-04-08 18:05
沒有。首款:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 尾款借:無形資產(chǎn) 貸 :銀行存款 是這樣嗎?老師
2019-04-08 20:47
是的同學(xué)這樣沒錯
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
陳老師Fairy | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.99 解題: 781 個
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2019-04-08 16:47
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