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莼
于2019-04-08 14:45 發(fā)布 ??2604次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-04-08 14:48
你好!建議你先按發(fā)票來暫估。 借庫存商品 實際 庫存商品 暫估 貸應(yīng)付賬款等
莼 追問
2019-04-08 14:51
那發(fā)票已經(jīng)在上個月入庫了借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款,那付款的情況怎么做分錄
2019-04-08 14:52
直接做借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2019-04-08 14:55
老師,請問還在線嗎?
宋生老師 解答
你好!是的。就這樣就可以了。 或者多付的這部分計入預(yù)付也可以的。已經(jīng)確認(rèn)的這部分的當(dāng)應(yīng)付
2019-04-08 14:58
那剩余的那部分怎么處理?
發(fā)票剩余的那部分
2019-04-08 15:01
你好!按上面的,當(dāng)做暫估處理。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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莼 追問
2019-04-08 14:51
莼 追問
2019-04-08 14:52
莼 追問
2019-04-08 14:55
宋生老師 解答
2019-04-08 14:55
莼 追問
2019-04-08 14:58
莼 追問
2019-04-08 14:58
宋生老師 解答
2019-04-08 15:01