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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-08 14:48

你好!建議你先按發(fā)票來暫估。 
借庫存商品 實際 
庫存商品 暫估 
貸應(yīng)付賬款等

追問

2019-04-08 14:51

那發(fā)票已經(jīng)在上個月入庫了借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)  貸:應(yīng)付賬款,那付款的情況怎么做分錄

追問

2019-04-08 14:52

直接做借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?

追問

2019-04-08 14:55

老師,請問還在線嗎?

宋生老師 解答

2019-04-08 14:55

你好!是的。就這樣就可以了。 
或者多付的這部分計入預(yù)付也可以的。已經(jīng)確認(rèn)的這部分的當(dāng)應(yīng)付

追問

2019-04-08 14:58

那剩余的那部分怎么處理?

追問

2019-04-08 14:58

發(fā)票剩余的那部分

宋生老師 解答

2019-04-08 15:01

你好!按上面的,當(dāng)做暫估處理。

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