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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-08 12:47

您好 
打開用友軟件,依次點(diǎn)擊總賬→期末→對(duì)賬  
在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊“確定”按鈕,

花香  追問

2019-04-08 12:54

本月已結(jié)賬,不能恢復(fù)記賬前狀態(tài),這個(gè)要怎么處理

bamboo老師 解答

2019-04-08 12:56

您已經(jīng)結(jié)賬了 要先取消結(jié)帳 
反結(jié)賬:總賬——期末——結(jié)賬——選擇需要取消結(jié)賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結(jié)賬即可;

花香  追問

2019-04-09 09:14

老師利潤表導(dǎo)出來沒有數(shù)據(jù)是怎么回事?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:17

那您有沒有生成利潤表

花香  追問

2019-04-09 09:18

要怎么生成利潤表呢?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:23

進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表 打開利潤表 然后追加表頁  錄入關(guān)鍵字 生成

花香  追問

2019-04-09 09:25

也這樣錄了,沒有明細(xì)出來

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:32

那您錄入的關(guān)鍵字是幾月的?

花香  追問

2019-04-09 09:34

3月份

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:36

那您軟件憑證都審核記賬結(jié)賬了么

花香  追問

2019-04-09 09:37

哦,沒有審核

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:38

那您審核 然后記賬

花香  追問

2019-04-09 09:39

好的,已經(jīng)記賬了要返記賬嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:39

直接審核就可以了

花香  追問

2019-04-09 09:40

好的,謝謝老師

花香  追問

2019-04-09 09:45

去審核,系統(tǒng)提示沒有符合條件的憑證,什么問題呢?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:47

那您能先取消記賬看看  沒有審核 您怎么可以記賬的

花香  追問

2019-04-09 09:49

都已經(jīng)結(jié)賬了,導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)只有營業(yè)外支出,是不是沒有錄收入,利潤表顯示只有支出?

bamboo老師 解答

2019-04-09 09:54

您當(dāng)月確認(rèn)了收入么 如果沒有 當(dāng)然利潤表不顯示啦

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您好 打開用友軟件,依次點(diǎn)擊總賬→期末→對(duì)賬 在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊“確定”按鈕,
2019-04-08 12:47:08
反記賬是指在用友系統(tǒng)中,會(huì)計(jì)人員可以在憑證中對(duì)已記錄的交易進(jìn)行反向操作,以抵消原有的會(huì)計(jì)分錄,達(dá)到記賬的目的。反記賬的步驟如下: 1. 首先,在憑證中輸入反記賬的憑證編號(hào); 2. 將憑證編號(hào)中的摘要統(tǒng)一輸入為“反記賬”; 3. 然后,根據(jù)反記賬的科目,分別輸入反記賬的借方和貸方金額; 4. 最后,點(diǎn)擊“記賬”按鈕,完成反記賬操作。 拓展知識(shí): 反記賬是會(huì)計(jì)工作中不可或缺的一部分,反記賬可以幫助更精確地記錄賬戶變化,減少出錯(cuò)的可能性。例如,在支付提供者賬戶發(fā)生錯(cuò)誤支付時(shí),可以通過反記賬的方式,對(duì)錯(cuò)誤記賬進(jìn)行抵消,并重新進(jìn)行正確的記賬操作,以保證賬目的正確性。
2023-02-27 17:28:22
反記賬是指會(huì)計(jì)科目中,一種把貸方金額記在借方的記賬形式,也就是說把應(yīng)收金額先減去,然后再減去應(yīng)付金額,實(shí)現(xiàn)賬務(wù)的反記賬,這樣可以使賬務(wù)清晰,準(zhǔn)確。 用友系統(tǒng)中反記賬的操作步驟如下: 1、首先在“記賬憑證”界面中,按照慣例,先填寫憑證日期、憑證字號(hào)、摘要等信息; 2、接著,在貸方欄中,選擇要反記的賬戶,然后填寫金額,在借方欄中,選擇另一個(gè)賬戶,并填寫反記的金額; 3、最后,點(diǎn)擊“提交”按鈕,即可完成反記賬操作; 通過用友系統(tǒng)進(jìn)行反記賬,不僅可以確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性,同時(shí)也可以大大提高會(huì)計(jì)人員的工作效率。
2023-02-28 10:03:53
您好 打開用友軟件,依次點(diǎn)擊總賬→期末→對(duì)賬, 在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊“確定”按鈕, 退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài) 在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。其中最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證,以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。 選擇完成后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,輸入賬套主管口令,系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作 恢復(fù)記賬完畢,點(diǎn)擊“確定”即可。
2019-10-12 14:41:10
1、取消結(jié)賬:點(diǎn)擊總賬—期末—結(jié)賬—選定最后一個(gè)已結(jié)賬月份—ctrl+shift+f6—取消(注:多同時(shí)按幾次,有提示!)   2、取消記賬:以“帳套主管”登陸企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),點(diǎn)擊“期末”—“對(duì)賬”—ctrl+H—系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能”已激活—“確定”—“退出”。   再點(diǎn)擊“憑證”—“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”—選擇“恢復(fù)到月初狀態(tài)”—“確定”   3、取消審核:以審核人身份進(jìn)入“憑證管理”--點(diǎn)擊反審核-
2015-10-05 07:20:10
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