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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-04 17:12

你好,你應該有納稅調整的項目。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 17:18

加;以前年度損益調整了274564.48

月月老師 解答

2019-04-04 17:24

你好,屬于小微企業(yè)嗎

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 17:26

有調整項目是怎么算補交的

月月老師 解答

2019-04-04 17:26

你好,利潤總額659069.04+274564.48再算所得稅。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 17:28

屬于小微企業(yè),這個是2018年補交2017年度的

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 17:35

還是對不上補交的7704.10元

月月老師 解答

2019-04-04 17:46

你好,2018匯算清繳的時候怎么沒補呢。

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 17:54

補了7704.10

會計學堂輔導老師 追問

2019-04-04 18:02

????????

月月老師 解答

2019-04-04 19:43

你好,你發(fā)一個匯算清繳的調整表,我看一下。

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學, 是按調整后的利潤總額來計算所得稅,以利潤總額為基礎,減去所得稅費用,計算出凈利潤(或凈虧損)。
2021-05-19 19:09:12
你好,是的
2017-05-11 15:40:41
您好 請問匯算清繳納稅調減了?
2020-06-04 13:51:36
您好,企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額需要與財務年報的利潤總額一致,但可以與各季度企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額不一致。
2020-05-27 22:34:37
可以的
2017-03-19 20:41:00
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