国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-04-03 14:59

你好  暫估分錄的時候 借方原材料-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款  是

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:00

那就奇怪了。之前會計給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計和暫估應(yīng)付款對不上啊

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:01

meizi老師 解答

2019-04-03 15:02

你好  去查下明細 具體是什么原因

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:03

正常應(yīng)該是相等的對吧

meizi老師 解答

2019-04-03 15:06

你好  是的 如果單看暫估的話是的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:07

有什么原因?qū)е逻@兩個不一樣呢?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:08

你好 不好說 你只有自己查下具體原因才行的

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:10

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-04-03 15:12

嗯 你先查下明細核對下

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:21

可能是暫估的時候之前沒分那么細,后來才設(shè)的。是嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:24

你好  這個你最好問下經(jīng)手人或者你自己去查下 你要弄清楚業(yè)務(wù) 才好判斷是否有誤

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:40

好的。老師,我看了明細,他有的暫估到具體明細了,比如暫估煤灰應(yīng)付款。有的就沒有直接就是暫估應(yīng)付款。那這個我沖的時候咋沖啊

meizi老師 解答

2019-04-03 15:44

你好 你沖的時候收到發(fā)票就要按明細來沖  收到發(fā)票的才沖

渡渡鳥 追問

2019-04-03 15:57

就是說,比如我這個月暫估的,不用下個月沖掉,等啥時候拿到票在沖掉,沖掉的時候先沖掉比如應(yīng)付賬款,暫估煤灰應(yīng)付款,在沖應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款是嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 15:58

你好 是的   如果你應(yīng)付賬款后面還掛了明細的話 就需要一一對應(yīng)的來沖了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:04

好的。老師在問一個問題,這種發(fā)票抬頭的發(fā)票可以用嗎?

meizi老師 解答

2019-04-03 16:11

你好 在18.12.31號的還可以使用 現(xiàn)在19開始就不能用了

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計,我們經(jīng)常咨詢他問題之類的,他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢?

渡渡鳥 追問

2019-04-03 16:20

好的。多謝老師。老師我們老板有個女婿是審計,我們經(jīng)常咨詢他問題之類的,他可以做進我們工資表吧。按什么申報呢?

meizi老師 解答

2019-04-03 16:22

看你們是否要給對方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 暫估分錄的時候 借方原材料-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款 是
2019-04-03 14:59:10
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-12-27 09:14:40
你現(xiàn)在是什么問題 暫估處理沒有問題 收到發(fā)票就沖紅。
2019-08-19 20:00:46
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
原材料暫估材料多計提
2015-12-24 09:13:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...