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阿妹
于2019-04-03 09:13 發(fā)布 ??8932次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-04-03 09:15
你好,交通,住宿餐飲分開粘貼。都注明是差旅費。
阿妹 追問
2019-04-03 09:23
老師,粘貼的時候需要在粘貼單上寫每張的發(fā)票號嗎?還是分類寫個總的就可以?比如:車票多少,餐費多少……還是直接寫差旅費多少……就可以?
月月老師 解答
2019-04-03 09:25
你好,不需要寫發(fā)票號,有個報銷費用單上寫附件幾張 ,金額多少就行。還有用途。
2019-04-03 09:31
老師,出差打印資料給客戶的打印費可以包含在差旅費里嗎?
2019-04-03 09:39
你好,應該是計入辦公費。
2019-04-03 10:00
老師,交通費可以和車油費和在一起報銷嗎?
2019-04-03 10:02
你好,是可以的,沒問題。
2019-04-03 10:05
老師,那這兩個費用合在一起,在錄入憑證分錄時可以計入車輛使用費嗎?可交通費計入車輛使用費是不是不合適呢?
2019-04-03 10:06
你好,都可以計入交通費。
2019-04-03 10:14
嗯額,老師,老板自己吃飯的餐費計入福利費需要交個稅嗎?
2019-04-03 10:15
你好,是需要繳納個稅的。
2019-04-03 10:26
老師,所有的福利的話都要通過應付職工薪酬來過渡核算嗎?
2019-04-03 10:31
你好,是的,都應該通過應付職工薪酬過渡。
2019-04-03 10:34
老師,可是我上個月有兩筆福利費沒有通過應付職工薪酬過渡核算,那現(xiàn)在怎么辦呢?還有必要重新調(diào)整嗎?
2019-04-03 10:40
你好,金額有多少錢呢。
2019-04-03 10:55
老師,金額三千的樣子, 金額高于多少就必須調(diào)整呢?
2019-04-03 10:56
你好,就不調(diào)整了。
2019-04-03 10:58
老師,老板超市買的食品計入福利還是招待呢?
2019-04-03 11:09
你好,如果用于職工,就計入福利費,如果是送客戶,就計入招待費。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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