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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-04-02 15:50

您好!其實你說的這2種都不規(guī)范

小開冰 追問

2019-04-02 16:04

請規(guī)范得給我個看看

宋生老師 解答

2019-04-02 16:07

你好!銷項稅額與進項稅額月末是不結轉(zhuǎn)的 
一般來說 月末做如下分錄 
 
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
 
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
 
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
 
借:應交稅費——未交增值稅 
 
  貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 
 
3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 
 
借:應交稅費——未交增值稅 
 
  貸:應交稅費——預交增值稅

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您好!其實你說的這2種都不規(guī)范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值稅結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-02 15:49:28
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,恩恩,是這樣的呢!
2018-12-07 11:08:00
同學你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
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