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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-02 13:53

你好,你轉(zhuǎn)款到法人賬戶上分錄是 
借:其他應(yīng)付款?

fhgghh 追問

2019-04-02 13:57

借:其他應(yīng)付款-法人     貸:銀行存款

小惑老師 解答

2019-04-02 14:00

分錄寫錯誤了 
借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款

fhgghh 追問

2019-04-02 14:03

老師,什么情況下是用到其他應(yīng)付款呢

小惑老師 解答

2019-04-02 14:04

是你欠別人錢,支付未付情況下

fhgghh 追問

2019-04-02 14:06

我們有些費用發(fā)票,都是寫的借:管理費用   貸:其他應(yīng)付款-法人

fhgghh 追問

2019-04-02 14:07

所以才做  借:其他應(yīng)付款-法人   貸:銀行存款的分錄

fhgghh 追問

2019-04-02 14:08

這樣對嗎?其他應(yīng)付款成了負(fù)數(shù)怎么辦

小惑老師 解答

2019-04-02 14:59

這些費用是你企業(yè)法人墊付的嗎?

fhgghh 追問

2019-04-02 15:11

不是,但是是在個人卡里付出去的

fhgghh 追問

2019-04-02 15:12

這樣做分錄就是表示法人墊付吧

小惑老師 解答

2019-04-02 15:13

 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款的分錄 
這筆分錄不對 
借:其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款 
借:費用 
貸:其他應(yīng)收款

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