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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-04-01 09:32

你好 是的  不可以抵扣的 要做轉(zhuǎn)出

追問

2019-04-01 09:35

要先抵扣再轉(zhuǎn)出嗎?還是說直接做賬務(wù)處理就好?

追問

2019-04-01 09:48

如果贈(zèng)送這批商品是用于促銷的是不是也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

meizi老師 解答

2019-04-01 09:54

 增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則:第四條 單位或者個(gè)體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:(八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。 
 
  企業(yè)將外購產(chǎn)品作為促銷品贈(zèng)送客戶時(shí),要視同銷售繳納增值稅,所以產(chǎn)品購入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,不需要轉(zhuǎn)出。

追問

2019-04-01 10:02

視同銷售是報(bào)“不開票收入”嗎?

meizi老師 解答

2019-04-01 10:07

你好 是的 需要報(bào)收入繳納稅費(fèi)的

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你好!如果已經(jīng)認(rèn)證就要抵扣,如果抵扣不完可以留底。留抵不用單獨(dú)做分錄。
2020-07-23 10:00:20
你好,超過360了就不可以抵扣,全額做費(fèi)用或者成本
2019-08-09 10:38:36
你好,不需要任何會(huì)計(jì)處理!待抵扣實(shí)質(zhì)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方余額,后期發(fā)生了銷項(xiàng),就直接在貸方減了,所以不需要處理!
2018-04-03 18:21:53
您好,這種情況不抵扣的話,不用記進(jìn)項(xiàng),直接入成本即可。
2022-03-02 23:52:26
您好,是您只有外銷的話,就直接借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款
2019-07-31 21:24:48
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