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巧克力
于2019-03-29 16:25 發(fā)布 ??1802次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-03-29 16:31
在申報出口退稅或者結轉成本時都可以做這個分錄。一般是申報退稅時
巧克力 追問
2019-03-29 16:40
如果在申報退稅時做分錄,我們一般收到進項票后大概兩個月后才申請退稅,這樣的話進項票認證后就會選擇不抵扣,而會計帳上還沒做轉出,那么增值稅申報表跟會計報表就對應不上了,沒關系嗎?
三寶老師 解答
2019-03-29 16:44
1,可以收到票就做退稅分錄。 2,退稅時做退稅分錄,和申報表的暫時性稅金差異沒有關系
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三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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巧克力 追問
2019-03-29 16:40
三寶老師 解答
2019-03-29 16:44