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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-29 16:12

同學,這個140萬應(yīng)該提供發(fā)票作為成本入賬啊

我很好 追問

2019-03-29 16:24

第三方目前沒有給我們開具發(fā)票的

我很好 追問

2019-03-29 16:27

我們是咨詢服務(wù)業(yè)不在差額征收的行業(yè)內(nèi)

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 16:40

是的喔,同學,不屬于差額征稅

我很好 追問

2019-03-29 16:49

那這比業(yè)務(wù)老師能夠給出具體的合理避稅方案嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 17:05

同學,我的建議是沒有提前取得進項時暫不開具銷項,開具就需要繳納增值稅。 
如果協(xié)議約定的義務(wù)還沒有履行完畢,可以不做為收入,作為預收賬款處理。 
借:銀行存款 
貸:預收賬款 
應(yīng)交稅~待轉(zhuǎn)銷項稅額 
增值稅肯定要繳納,所得稅可以滯后一步。

我很好 追問

2019-03-29 17:17

老師,情況是這樣的,我們2月份收到的咨詢服務(wù)費200萬,已經(jīng)給對方開票了  
這樣也是可以掛預收,而不作為確認收入嗎? 另外,我們是小規(guī)模納稅人  
咨詢服務(wù)行業(yè)的小規(guī)模納稅人

我很好 追問

2019-03-29 17:20

其實現(xiàn)在主要的問題是我們轉(zhuǎn)給第三方的140萬的咨詢服務(wù)費沒有收到發(fā)票 
 
可以提前分攤費用嗎? 
借:預估賬款貸:預收賬款

我很好 追問

2019-03-29 17:21

借:預付賬款140   貸:銀行存款 140  ,然后按月計提費用:借:管理費用11.67  貸:預付賬款11.67(140/12)

我很好 追問

2019-03-29 17:21

麻煩老師解答下 辛苦啦

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 17:42

同學,沒有收到發(fā)票,你只能作為預收處理,不能攤進費用, 
雖然開具發(fā)票,但是合同相關(guān)義務(wù)沒有履行的情況下,可以不做收入,作為預收處理,但增值稅需要繳納

我很好 追問

2019-03-29 17:45

我們收取的是一年的咨詢服務(wù)費,如果不按月預提收入的話,那老師建議什么時候確認收入呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 17:52

你收的是200萬一年的費用,是不 
那你的處理是 
借:預收賬款 
貸:營業(yè)收入

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 17:52

如果是一年,是按月計入收入,合同約定的開始月開始確認

我很好 追問

2019-03-29 17:57

合同沒說,就說一次性收取一年的咨詢服務(wù)費

我很好 追問

2019-03-29 17:58

那要是做了借:預收賬款 
貸:營業(yè)收入,可是沒有相關(guān)的成本,那么就要交企業(yè)所得稅了

我很好 追問

2019-03-29 17:59

現(xiàn)在就是想合理避掉一部分企業(yè)所得稅,所以想把支付出去的140萬的咨詢服務(wù)費提前計提費用

陳詩晗老師 解答

2019-03-29 18:16

那你就再沒有成本時不分期確認收入,有成本票在分攤收入。 
 
你發(fā)票都沒有,如何分攤成本呢

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