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天天向上
于2019-03-28 13:14 發(fā)布 ??3874次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-28 13:15
您好 小微企業(yè)免征的增值稅記入營業(yè)外收入 不屬于不征稅收入 不用記銷項(xiàng)稅額 記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅就可以了
天天向上 追問
2019-03-28 13:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-小微企業(yè)免征增值稅 這個(gè)分錄這樣寫對(duì)嗎?
2019-03-28 13:19
記入營業(yè)外收入的,是不是都是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項(xiàng)稅額?
bamboo老師 解答
2019-03-28 13:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 是的 是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項(xiàng)稅額
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2019-03-28 13:18
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2019-03-28 13:19
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2019-03-28 13:23