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慧慧
于2019-03-27 14:32 發(fā)布 ??904次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-03-27 14:33
您好!是的。是要先抵扣再轉(zhuǎn)出了
慧慧 追問
2019-03-27 14:34
我沒有做,現(xiàn)在該怎么做呢?去年做的時候是借:管理費用貸其他應(yīng)付款沖的當(dāng)時的掛賬。
宋生老師 解答
2019-03-27 14:40
你好!沒事的。你不抵扣也可以。只是到時候你跟稅務(wù)局解釋下就好了。能解釋的了就行。
2019-03-27 14:43
好的,謝謝老師!
2019-03-27 14:53
你好!不用客氣的了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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慧慧 追問
2019-03-27 14:34
宋生老師 解答
2019-03-27 14:40
慧慧 追問
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宋生老師 解答
2019-03-27 14:53