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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-03-26 16:33

您好!這個要看你是什么原因產(chǎn)生的其他應(yīng)收款了。

柒月 追問

2019-03-26 16:35

我們是勞務(wù)公司,老板借款去付勞務(wù)費(fèi)和購買材料,但是無票據(jù)回來的這種

宋生老師 解答

2019-03-26 16:35

你好!你這種最好提現(xiàn),直接做現(xiàn)金支出,不要借款給老板啊

柒月 追問

2019-03-26 16:38

這個是以前會計做的帳,現(xiàn)在只能想辦法先把這個給核銷掉。提現(xiàn)做現(xiàn)金支出那現(xiàn)金不也多了沒法核銷嘛?

宋生老師 解答

2019-03-26 16:41

你好!你現(xiàn)金支付這些費(fèi)用就可以了。因?yàn)槟阌嬋肫渌麘?yīng)收,稅務(wù)局很可能認(rèn)定你是分紅了

柒月 追問

2019-03-26 16:43

嗯 現(xiàn)在就是在想這個要怎么處理掉。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:44

你好!建議你還是當(dāng)現(xiàn)金收到,慢慢沖減

柒月 追問

2019-03-26 16:46

那庫存現(xiàn)金一直增加大額的也會有風(fēng)險吧?這其他應(yīng)收有2870多萬

宋生老師 解答

2019-03-26 16:47

你好!這么大金額?你們收入有多少?

柒月 追問

2019-03-26 16:49

18年年收入48138425元 。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:52

你好!你這個有點(diǎn)麻煩。累計金額太多了。你其他應(yīng)收款,收到那些材料的時候沒有沖減嗎

柒月 追問

2019-03-26 16:54

收到的材料金額才十幾萬,根本就不夠沖減。我們主要是提供勞務(wù),進(jìn)項(xiàng)可抵扣的基本上沒有。

宋生老師 解答

2019-03-26 16:55

你好!你核定征收的,可以用收據(jù)入啊。用收據(jù)沖減啊

柒月 追問

2019-03-26 16:57

那我現(xiàn)在可以慢慢采用這個方式來減少其他應(yīng)收嗎?也許在過2個月就要變成查帳了,很是麻煩!

宋生老師 解答

2019-03-26 17:00

你好!嗯?,F(xiàn)在只能這樣了。你可以用收據(jù)入一些。

柒月 追問

2019-03-26 17:02

那其他應(yīng)付款呢?如果作為營業(yè)外收入要交哪些稅? 
也是同樣法人借出去付勞務(wù)費(fèi)和購入材料了,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是2個不同的法人。

柒月 追問

2019-03-26 17:03

他倆是夫妻關(guān)系,記賬憑證上有應(yīng)收應(yīng)付明細(xì),資產(chǎn)負(fù)債表上沒有列出明細(xì)。

宋生老師 解答

2019-03-26 17:04

您好!這個要看稅局認(rèn)定了。其實(shí)不是其他原因,而是你這個營業(yè)外收入容易被查。 
嚴(yán)格來說,你就算借出去了,買了材料回來,正常應(yīng)該是相互沖減了的

柒月 追問

2019-03-26 17:07

正常應(yīng)該是應(yīng)收應(yīng)付可以沖減,但記賬憑證上明細(xì)不一樣,A其他應(yīng)收借款出去了,沒有收據(jù)回來報銷,以前支付的勞務(wù)費(fèi)又掛的B賬上其他應(yīng)付,我不知道是否可以沖減?

宋生老師 解答

2019-03-26 17:12

你好!嚴(yán)格來說當(dāng)然是不能沖的。但是你這個,相互都有很大數(shù),就沖了吧。這樣反而不容易引起注意

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