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270866149
于2019-03-22 11:13 發(fā)布 ??794次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-03-22 11:14
那你們之前年份有沒有計(jì)提印花稅 計(jì)提了 直接做借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出-罰款 貸方銀行
270866149 追問
2019-03-22 11:15
之前沒有計(jì)提
2019-03-22 11:17
這個需不需要做以前年度損益調(diào)整呢
meizi老師 解答
2019-03-22 11:26
是的 借方以前年度損益 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 營業(yè)外支出-罰款 貸方銀行 借方未分配利潤貸方以前年度損益
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個
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