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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-22 09:52

你好,通常是以取得專利權(quán)為準

xue xue 追問

2019-03-22 10:00

好的老師,鄒老師,還有一些問題請教一下,才開發(fā)階段采購的一部分配件,在到貨到發(fā)票的時候做了一筆借研發(fā)費用--資本化支出,貸應(yīng)付賬款。   這個會計分錄沒有問題吧? 
  在這個月的時候,我們的供應(yīng)商生成我們所需要的產(chǎn)品需要這種配件,于是這批配件中銷售了一小部分給供應(yīng)商,那這個計入研發(fā)費用的還怎么銷售怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

鄒老師 解答

2019-03-22 10:03

你好,分錄沒問題 
那之前購進應(yīng)當計入庫存商品才是啊

xue xue 追問

2019-03-22 10:13

但是第一個分錄沒問題的話,就是開發(fā)用的配件是計入了這個分錄呀,    
現(xiàn)在是將其中這部分配件有一小部分給了供應(yīng)商算銷售的話,要怎么修改呢?

鄒老師 解答

2019-03-22 10:14

你好,你可以從研發(fā)費用調(diào)整到庫存商品核算

xue xue 追問

2019-03-22 10:57

好的,老師,就是將那一部分需要銷售出去的從研發(fā)支出里面挑出,做庫存商品是嗎?

鄒老師 解答

2019-03-22 10:58

你好,是的,是這樣處理

xue xue 追問

2019-03-22 11:27

鄒老師請問。那還有一部分購進來之后計入了固定資產(chǎn),折舊計入了研發(fā)費用,那這部分固定資產(chǎn)也有銷售的也是也是挑出來沖賬之后入庫存還是直接走固定資產(chǎn)清理?

鄒老師 解答

2019-03-22 11:28

你好,直接做固定資產(chǎn)情況處理就是了

xue xue 追問

2019-03-22 15:06

鄒老師,這部分的固定資產(chǎn),計提的折舊是計研發(fā)費用的,這樣在固定資產(chǎn)清理的時候要做調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-03-22 15:07

你好,之前計入固定資產(chǎn)所計提的折舊部分是可以正常抵扣的,不需要調(diào)整

xue xue 追問

2019-03-22 17:41

老師您好,請問,通過支付寶和**收款,通過第三方平臺自動會結(jié)轉(zhuǎn)到公司賬戶。但是支付到第三方平臺的金額是1500的話,到銀行賬上只有1491元,有收取手續(xù)費但在公賬上沒顯示,這個怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-03-22 17:43

你好,借;銀行存款   1491    財務(wù)費用  9   貸;其他貨幣資金——支付寶,**  1500

xue xue 追問

2019-03-22 17:48

老師您好,這個我們收取用戶的服務(wù)費用,您這筆分錄只是體現(xiàn)了收到這邊錢。 
  是否還需要做做一筆確認收入的金額

鄒老師 解答

2019-03-22 17:49

你好,是的,在之前需要做一筆收入分錄的 
借;其他貨幣資金——支付寶,** 1500   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費

xue xue 追問

2019-03-22 17:51

好的老師,這一筆分錄是在確認收入開票的時候做么?   如果是不開票做無票收入是在申報無票收入的時候做嗎?

鄒老師 解答

2019-03-22 17:52

你好,開具發(fā)票在開票的時候做 
如果不開具發(fā)票,就在確認收入的時候做

xue xue 追問

2019-03-22 18:02

老師您好,這歌分錄 
借;銀行存款 1491   財務(wù)費用 9  
    貸;其他貨幣資金——支付寶   1500    這筆的憑證只有銀行存款1491的銀行回單,那這種發(fā)生在第三方平臺的費用那是否需要其他的憑證來做賬呢?

鄒老師 解答

2019-03-22 18:05

你好,9元可以用系統(tǒng)查詢的扣費回單圖片入賬

xue xue 追問

2019-03-22 18:25

老師不好意思,還有一個問題,比如有時候簽合同訂單上會寫5000為不含稅價格,那客戶打進來的這5000元要怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2019-03-22 18:42

你好,借;銀行存款 5000   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費 
需要做價稅分離確認收入,稅款的

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看用途,生產(chǎn)用的,計入制造費用。 管理用的計入管理費用,但是列報時計入研發(fā)費用列報。
2020-06-05 16:53:13
你好,是的,是這樣處理
2018-07-16 11:04:28
你好,這個估計有些難度,反過來倒是好操作些。除非你立項的時候按照資本化立項,后期當做研發(fā)失敗,這樣。
2018-07-31 13:13:36
你好,第一個是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對的呢
2024-02-18 11:50:30
計入管理費用(自用)或者其他業(yè)務(wù)成本(出租)等。
2019-07-12 19:18:16
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