
請問有老師可以回答下嗎!老師請問下季報的時候填寫利潤表里面的“管理費(fèi)用”金額是填這個當(dāng)期收入嗎?因?yàn)榭鄢松绫2糠?,但總額還是5000啊。所以不知道哪個數(shù)據(jù)才對。是按照5000來填寫還是按照扣除社保后的4614.8來填寫
答: 你好,利潤表里面的“管理費(fèi)用”金額填的是季度的數(shù)據(jù),按照5000來填寫。
你好,老師,本期管理費(fèi)用借方42539.85元,貸方60000元,我想問下余額應(yīng)該是17460.15元結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表呢?還是-17460.15結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表
答: 你好,財務(wù)軟件做賬的話,管理費(fèi)用貸方需要做借方負(fù)數(shù)金額的,如果是手工賬的,可以將借方和貸方分別轉(zhuǎn)到本年利潤里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,利潤表出來的管理費(fèi)用和試算平衡的管理費(fèi)用金額不一樣是什么原因
答: 您好,是不是您當(dāng)期沒有做損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我這月沖紅了一筆上月做錯的管理費(fèi)用,所以這月的利潤表中管理費(fèi)用就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,可以嗎?
上年三季度利潤表中管理費(fèi)用金額和當(dāng)季管理費(fèi)用總賬金額差0.95,這是什么情況啊 不是理應(yīng)相等的嗎 我對了半天都沒發(fā)現(xiàn)原因


桂龍老師 解答
2019-03-21 16:57
沛艷 追問
2019-03-22 14:03
桂龍老師 解答
2019-03-22 14:47
沛艷 追問
2019-03-22 14:50
桂龍老師 解答
2019-03-22 15:07