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于2019-03-20 09:48 發(fā)布 ??447次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-03-20 10:02
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),有的是沖回去,預(yù)提類科目一般不讓有余額
ID 追問(wèn)
2019-03-20 10:06
但是計(jì)提跟實(shí)際發(fā)生的金額不一定完全一致,差額怎么處理呢?
暖暖老師 解答
2019-03-20 10:14
把這個(gè)余額沖了,或者以后期間再調(diào)整
2019-03-20 11:54
以前沒(méi)有計(jì)提過(guò)工資和社保費(fèi),打算這個(gè)月開始計(jì)提,那么該月既有計(jì)提這個(gè)月工資和下月社保費(fèi),又有扣除上月工資和這個(gè)月社保費(fèi),這樣行的嗎?
2019-03-20 11:56
可以,你分開做憑證就是
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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2019-03-20 10:06
暖暖老師 解答
2019-03-20 10:14
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2019-03-20 11:56