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Z.C.Y
于2019-03-19 11:38 發(fā)布 ??1592次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-03-19 11:38
你好,其實所有科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年 比如應(yīng)收賬款需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù) 損益科目需要 結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)生額,使得余額為0
Z.C.Y 追問
2019-03-19 11:46
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師 解答
2019-03-19 11:47
你好,并入應(yīng)收賬款把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初數(shù) 而損益科目做相反方向結(jié)轉(zhuǎn),使得余額為0就是了
2019-03-19 11:50
要怎么分錄呢,比如上年的其它應(yīng)付款?
2019-03-19 11:52
你好,這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把余額抄到下年期初就是了,不需要針對這個余額結(jié)轉(zhuǎn)特地做分錄的
在哪里抄錄?
2019-03-19 11:53
我是使用的快賬財務(wù)軟件?
2019-03-19 11:54
你好,用軟件做賬就只需要做年末結(jié)賬就可以了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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Z.C.Y 追問
2019-03-19 11:46
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2019-03-19 11:47
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